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出境到国外做改良服务 ,是免税吗?账务处理?
出境到国外为本单位之前销售的出口货物做改良服务(只提供了人员),是免税吗?如何申报?账务处理?
2017
12-06
出口拖拉机,不在免退增值税的文件?
最近是否有出口拖拉机等农机,不在免退增值税的政策或者文件?
去年不退的进项税,是不是以前年度损益调整?
出口业务,去年的收入,进项税做退税。去年没有退,今年退的。不退的进项税要是在今年做转出是不是得记到以前年度损益调整?还是直接记今年的成本?
购买手机送客户,专票可以抵扣吗?
购买手机直接送给客户的,开的是专票,可以抵扣吗?还是做进项税转出?赠送客户时如何进行会计处理?
协商支付800,账务如何处理?进项税额转出吗?
合同1000,开专票金额1000,最后协商支付800,账务如何处理,是200座进项税额转出吗?
差额征税,按哪个方式合适?
我们12月份开出的工程票是2016年5月1日前完工的一项工程,所以按差额征税,开票金额计1000万。同时我们的分包商给我们开的发票是600万。我们给总包的业主开1000万的发票的时候,必须按差额征税的方式给业主开发票。我现在结确认收入与成本的时候,如果按票面的差额征税方式,就不能按完工百分比法确认成本,如果按完工百分比法确认成本,又与发票上的差额征税数不同。请问按哪个方式合适?
按完工进度,确认收入,分录如何做?
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税2016〕36号)等有关规定,我们公司有个问题想咨询你 问题一:公司存在根据完工进度,确认收入,后开发票的情况。是否分录为:借:应收账款/应收票据 贷:应交税费——待转销税额 主营业务收入 待开具发票时:借:应交税费——待转销税额 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 问题二:公司存在根据完
面积补偿和货币补偿,应如何入账?对税有何影响?
关于旧城改造中超出政府批复补偿标准的面积补偿和货币补偿以及带有奖励性质的补偿均应如何入账?对税有何影响?有相关文件政策吗?
无形资产对外投资,是否要缴纳增值税及附加?
企业用无形资产对外投资,是否要缴纳增值税及附加?有免税政策吗
买卖版权需交多少税、税率是多少?
关于在上海自贸区开立的公司与BVI公司合作买卖版权需要交多少税、税率是多少、上海自贸区有没有税收优惠